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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-04 16:02

老師:當(dāng)月有進項留抵也是不用做分錄,是嗎?

西紅柿 追問

2017-01-04 16:56

老師:每年年末增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀,銷項和進項都有余額,還有留底的金額,這個留抵的金額是根據(jù)增值稅納稅申報表的數(shù)來填的嗎?我看2016年增值稅的余額,銷項稅額是:967848.41,銷項稅額是:923197.15,是不是這樣寫分錄呀:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額967848.41,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 923197.15,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅(這個是已經(jīng)交的稅金嗎?)好像也不對呀,不懂分錄是怎么寫的了?頭痛呀

吳月柳 解答

2017-01-04 15:51

你好,進項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。

吳月柳 解答

2017-01-04 16:12

是的

吳月柳 解答

2017-01-04 17:48

你好分錄就是你寫的那樣,轉(zhuǎn)出未交寫上全部全部,然后進項除去留抵的填就平了

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
可以的
2017-09-04 22:00:33
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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