公司是實行13個月工資制度。也就是年底加一個月的年終獎。這個帳務要怎么處理(即會計分錄)。還有個稅如何計算。是否與工資一起發(fā)放?
時尚的小伙
于2017-01-05 15:47 發(fā)布 ??1535次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-05 15:53
個稅要怎么計算,難道是和工資一起加起來,再減去3500,再用速算扣除,這樣合理嗎
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借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
需要與第12個月的工資合并 計算
可以一起或者分別發(fā)放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49

同學你好!這個的話? ? ?補做分錄
借:管理費用
? ? ?貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
? ? 貸:銀行存款
然后? ? 補發(fā)的1000元? ?并入下個月個稅申報? ?就可以了
2021-08-29 08:07:23

您好,在5月初1-15號內(nèi)申報。會計分錄請參考。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-24 20:48:53

你好,借:管理費用177722.6 貸:應付職工薪酬-工資 應交稅費-個稅947.4
2019-07-30 12:00:12

那你是的函數(shù)公式那里有問題,你申報按照實際應發(fā)工資來申報
2019-06-17 09:33:39
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