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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-07 15:02

借;應付職工薪酬    貸;銀行存款  
從以后月份的工資扣除就是了

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相關(guān)問題討論
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 需要與第12個月的工資合并 計算 可以一起或者分別發(fā)放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49
同學你好!這個的話? ? ?補做分錄 借:管理費用 ? ? ?貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:銀行存款 然后? ? 補發(fā)的1000元? ?并入下個月個稅申報? ?就可以了
2021-08-29 08:07:23
您好,在5月初1-15號內(nèi)申報。會計分錄請參考。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-24 20:48:53
你好,借:管理費用177722.6 貸:應付職工薪酬-工資 應交稅費-個稅947.4
2019-07-30 12:00:12
那你是的函數(shù)公式那里有問題,你申報按照實際應發(fā)工資來申報
2019-06-17 09:33:39
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