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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-05 16:18

年度的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,年底不用管嗎老師

Happiness 追問

2017-01-05 16:59

老師,年末還需要調(diào)整招待費(fèi)嗎

宋生老師 解答

2017-01-05 16:08

您好!不是。 
一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

宋生老師 解答

2017-01-05 16:19

您好!不用管,只看當(dāng)月。

宋生老師 解答

2017-01-05 17:39

您好!需要的。

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48
你好,內(nèi)賬不需要做價(jià)稅分離,收入,成本都是按含稅處理就是了
2019-10-29 16:09:46
你好,學(xué)員,不是的,應(yīng)交稅費(fèi)余額就是4760-1700
2022-10-26 20:31:23
你好,是的,銷項(xiàng)稅額在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額在借方
2020-07-24 15:27:06
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