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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-01-05 16:18

年度的銷項稅大于進項稅,年底不用管嗎老師

Happiness 追問

2017-01-05 16:59

老師,年末還需要調整招待費嗎

宋生老師 解答

2017-01-05 16:08

您好!不是。 
一般來說 月末做如下分錄 
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

宋生老師 解答

2017-01-05 16:19

您好!不用管,只看當月。

宋生老師 解答

2017-01-05 17:39

您好!需要的。

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相關問題討論
你好,當月應交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉出
2019-11-04 10:14:52
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
可以,你看明細那個最后那個余額
2019-05-21 09:28:48
年末時,將應繳稅費——應交增值稅下其他明細科目的余額轉入“轉出未交增值稅”明細科目,如果為貸方余額,再轉入“應繳稅費——未交增值稅”科目。 借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應繳稅費——應交增值稅——進項稅 借:應繳稅費——應交增值稅——銷項稅 應繳稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅和銷項稅等稅金后,如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,再做結轉, 借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應繳稅費——未交增值稅 下年初,交納年初未交的增值稅, 借:應繳稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-09 15:57:12
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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