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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-07 10:21

還有上年的留抵稅,已做帳未認證的,這些都怎么結(jié)轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2017-01-06 11:00

借:銷項  貸:進項  減免  轉(zhuǎn)出未交

吳月柳 解答

2017-01-07 13:36

你把賬上的明細全寫出來吧,或者你可以這樣,賬上是借方你就寫貸方看平不平,不平再用科目做平

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相關(guān)問題討論
借:銷項 貸:進項 減免 轉(zhuǎn)出未交
2017-01-06 11:00:01
你好,如果留底的話是不用的啊
2020-02-18 15:40:41
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
同學(xué)好,1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)貸:應(yīng)繳稅費 -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、 借:應(yīng)繳稅費 -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)3、借:應(yīng)繳稅費 -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- ?未交增值稅
2019-02-12 16:51:49
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提
2022-11-07 11:12:24
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