- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-09 15:57
你好,這個表是留底
實際你看一下是不是有留底業(yè)務(wù)。
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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24

是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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崔紫娟 追問
2021-10-10 14:41
郭老師 解答
2021-10-10 14:42