跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎? 借:應(yīng)付賬款 -117 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-17 貸:利潤分配-未分配利潤 -100 ;重開 借:應(yīng)付賬款 117 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17 貸:利潤分配-未分配利潤 100
品七
于2017-01-06 13:28 發(fā)布 ??2849次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-01-06 20:51
老師是我們開出去的銷售發(fā)票,小企業(yè)沒有以前年度損益科目。我弄錯(cuò)了是借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)負(fù)數(shù),貸,利潤分配—未分配利潤 負(fù)數(shù);重開 借,應(yīng)收賬款 貸利潤分配—未分配利潤 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
相關(guān)問題討論

你好,是取得 的費(fèi)用發(fā)票嗎
2017-01-06 18:07:54

你好,這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票沖紅嗎
2017-01-06 18:10:05

你好 ;? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38

利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,吧相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用,上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55

為啥這樣做分錄,增值稅是價(jià)外稅。
2017-03-15 21:22:29
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