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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-06 14:28

老師,還有一個問題,比如說公司為一般納稅人,我做了3筆分錄,一筆是有收入帶銷項(xiàng)的,銷項(xiàng)稅額是4000;第二筆是購買東西帶有進(jìn)項(xiàng)的,已認(rèn)證過,進(jìn)項(xiàng)是2000;第三筆是稅控盤全額抵扣的,820。那我是不是要做一筆銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去全額抵扣的差額(4000-2000-820=1180)的分錄,然后再根據(jù)這個分錄計提2稅1費(fèi)。分錄是不是這樣寫——借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅  1180  貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅    1180    是這樣嗎?

逆風(fēng)の蒲公英 追問

2017-01-06 14:34

借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
            貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
                  應(yīng)交增值稅-減免稅額 
                  應(yīng)交增值稅-未交增值稅(金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))、 
老師,這樣寫可以么

鄒老師 解答

2017-01-06 14:20

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  (減免稅額) 貸:管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-01-06 14:32

是的

鄒老師 解答

2017-01-06 14:35

你好,不可以的

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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
你好,同學(xué)。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是說大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才轉(zhuǎn)出處理
2019-11-18 17:52:22
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好,月份做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30
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