稅控盤的全額抵扣分錄,主要說的是小規(guī)模的,如果是一般人,不是也可以嘛。那第二筆分錄應(yīng)該怎么寫?因?yàn)橐话闳藨?yīng)交稅費(fèi)/增值稅下面三級科目有銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、出口退稅、已交稅金等,那我三級科目應(yīng)該放到哪個明細(xì)科目里——借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/。。。貸:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)
逆風(fēng)の蒲公英
于2017-01-06 14:18 發(fā)布 ??1343次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-06 14:28
老師,還有一個問題,比如說公司為一般納稅人,我做了3筆分錄,一筆是有收入帶銷項(xiàng)的,銷項(xiàng)稅額是4000;第二筆是購買東西帶有進(jìn)項(xiàng)的,已認(rèn)證過,進(jìn)項(xiàng)是2000;第三筆是稅控盤全額抵扣的,820。那我是不是要做一筆銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去全額抵扣的差額(4000-2000-820=1180)的分錄,然后再根據(jù)這個分錄計提2稅1費(fèi)。分錄是不是這樣寫——借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 1180 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 1180 是這樣嗎?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好,同學(xué)。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是說大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才轉(zhuǎn)出處理
2019-11-18 17:52:22

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

你好,月份做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30
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