老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

老師好 申報(bào)三季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是當(dāng)年一至三季度的盈利 ,需要繳納企業(yè)所得稅,但是以前年度虧損,是和以前年度累計(jì)的還是只是今年的利潤(rùn)
答: 你好,是今年的累計(jì)利潤(rùn),以前虧損的可以去稅務(wù)大廳辦理抵稅申請(qǐng),就是這一期的所得稅抵之前多交的
報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)能泥補(bǔ)以前年度虧損嗎
答: 你好,這個(gè)需要看當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理(因?yàn)椴煌胤綄?duì)這方面的政策是有可能不同的) 我這邊季度預(yù)交申報(bào)是可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 你好 申報(bào)季度企業(yè)所得稅(盈利)可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
答: 沒問題,可以彌補(bǔ)虧損的


木蘭花 追問
2021-10-10 10:05
木蘭花 追問
2021-10-10 10:06
夏天老師 解答
2021-10-10 10:16
木蘭花 追問
2021-10-10 10:17
夏天老師 解答
2021-10-10 10:24