
公司十二月開紅字發(fā)票沒開成功,導(dǎo)致十二月需多交十幾萬的增值稅,有沒有什么彌補(bǔ)的辦法?公司一般出口貿(mào)易
答: 可以申報(bào)填無票收入為負(fù)值 ,下月負(fù)數(shù)開出,再填無票收入為正數(shù)
有兩張已經(jīng)確認(rèn)的出口退稅發(fā)票(發(fā)票平臺(tái)勾對(duì)的是出口退稅欄),還有兩張沖減原來出口退稅的紅字發(fā)票。如何填寫增值稅報(bào)表
答: 原來的發(fā)票勾對(duì)的是抵扣稅欄,出口退稅申報(bào)時(shí),稅務(wù)審核反饋的是發(fā)票不存在。稅務(wù)要求我們叫客戶開紅票,再重新開票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理退稅, 但現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票, 紅字發(fā)票涉及的紅字部分在退稅時(shí)如何出里
答: 你紅字發(fā)票是進(jìn)貨發(fā)票紅字還是出口發(fā)票紅字?

