
應(yīng)付給供應(yīng)商40150.實(shí)際支付40000,剩下150應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,這150還需要付的話掛賬上就行,不用付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師你好,供應(yīng)商結(jié)款11360元,其中有進(jìn)店費(fèi)100,年節(jié)費(fèi)200,實(shí)際支付11060,這筆分錄咋做老師
答: 你好。借:應(yīng)付賬款 11360 貸:其他業(yè)務(wù)收入-進(jìn)店費(fèi)100 其他業(yè)務(wù)收入-年節(jié)費(fèi) 200 銀行存款 11060
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司打算不做了,但是有50萬的預(yù)付款供應(yīng)商還沒開票,這怎么弄,這50萬當(dāng)時(shí)只是用別人的錢以我公司名義付的款而已,只是為了開票給我司,貨是給了實(shí)際付款的人了。
答: 想辦法沖銷掉吧

