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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-10-13 12:02

1、納稅人購買金稅盤服務的會計分錄,
借:管理費用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費用。

揚帆啟航 追問

2021-10-13 12:12

謝謝,老師

森林老師 解答

2021-10-13 12:13

同學,你好,不客氣的。

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1、納稅人購買金稅盤服務的會計分錄, 借:管理費用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人), 貸:管理費用。
2021-10-13 12:02:06
你好! 可以的。
2018-09-06 09:49:15
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅金—增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-09-24 14:01:25
您好,可以的,等需要抵扣時再做,或者先填發(fā)生額,等到實際抵扣時再抵減也行。
2018-06-22 13:56:28
借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”
2019-10-16 12:05:00
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