
單位以前工程項目的收入和支出都掛在其它應付款中的,因為營改增又因為是新的一年準備啟用新的賬套,怎么調(diào)整這些科目,期中還有老項目和掛靠的項目
答: 您好,這些科目不用調(diào)整。直接按原來的科目余額轉入新賬套,之后,再發(fā)生的業(yè)務按新規(guī)定處理就行了。
老師,審計調(diào)整:其他應付款--預提費用調(diào)整至應付賬款,這個到底是調(diào)其他應付款科目還是預提費用科目?
答: 你好,這個是調(diào)整 其他應付款到應付賬款,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付款的余額是借方,現(xiàn)在要調(diào)整沖平,借方的科目做什么?
答: 你好,這個是什么業(yè)務?你們單位預付的款。
老師,我建帳時應付款建了10000,實際付款9000,還有1000不用付款了。是建帳時入錯數(shù)據(jù)了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?借:應付帳款,貸什么科目?
借:應付賬款 貸:銀行存款,把應付科目改為預付,借:應付賬款 10000 貸:銀行存款10000,幫我看一下要怎么調(diào)整好一點
你好,林老師的掛靠課程在哪里聽,還有業(yè)主清包工工程提供的工資表發(fā)票能做如下會計科目嗎?借工程施工(人工費)貸:其他應付款(承包人)這樣做可以嗎?謝謝!我們是營改增掛靠企業(yè)

