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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-16 16:40

不行了,重新建不了,太麻煩了。是內帳

Best^^ 楠 追問

2015-11-16 16:57

建了資產和負債,剩下的余額放在實收資本里了

Best^^ 楠 追問

2015-11-16 17:02

建帳時提供的數(shù)據我怎么發(fā)現(xiàn)呀,是退貨給供應商了,庫存已經減了,應付款沒有減(記的流水帳,沒有像正式分 錄一樣記一增一減)。現(xiàn)在付款我才發(fā)現(xiàn),是不是直接沖實收資本?

鄒老師 解答

2015-11-16 16:39

個人建議重新建賬

鄒老師 解答

2015-11-16 16:44

那你當時財務報表怎么會平衡呢

鄒老師 解答

2015-11-16 16:58

你當時沒有發(fā)現(xiàn)金額不對嗎

鄒老師 解答

2015-11-16 17:03

只能這樣了

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相關問題討論
個人建議重新建賬
2015-11-16 16:39:30
你好。看看是怎么錯的??颇夸浫脲e誤了,還是金額錯了
2019-10-12 11:35:18
你好,是的,是這樣做調整分錄
2019-10-08 10:34:39
你好 要看具體什么原因才能調整
2019-11-07 13:38:10
你好 這個要調整到應付賬款或者其他應付款,如果確實無法調整,調整到營業(yè)外損益科目
2022-05-04 06:56:13
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