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送心意

艾昵老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 16:52

同學(xué)你好,是按照管理員的方法操作的哦,就是按差額繳納增值稅

Prudence 追問(wèn)

2021-10-13 16:54

填了直接和進(jìn)項(xiàng)抵扣了啊

艾昵老師 解答

2021-10-13 16:55

不可能,那你將這個(gè)情況再與你們的專(zhuān)管員反映一下

Prudence 追問(wèn)

2021-10-13 16:55

這個(gè)差額計(jì)稅不能抵扣的呀。怎么填呀?有具體的方法嗎?

艾昵老師 解答

2021-10-13 16:59

差額計(jì)稅,你繳納的增值稅,是算銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,別人拿了你的專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的哦

Prudence 追問(wèn)

2021-10-13 17:00

麻煩幫我看看呀

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:02

同學(xué)你好,這樣你們多繳稅了是嗎?

Prudence 追問(wèn)

2021-10-13 17:04

這個(gè)差額計(jì)稅不能和我們留底稅額抵扣,所以需要單獨(dú)繳納增值是,因?yàn)槲覀兦懊孢€有留底稅額,我按照管理員的填就直接抵扣了,繳納不到增值稅了

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:04

那這個(gè)你還是要向?qū)9軉T反映,聽(tīng)專(zhuān)管員的話

Prudence 追問(wèn)

2021-10-13 17:07

態(tài)度不好啊。說(shuō)這么簡(jiǎn)單都不會(huì),很無(wú)奈啊

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:15

但是你不按照專(zhuān)管員說(shuō)的搞,到時(shí)候有問(wèn)題都是你的問(wèn)題哦

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好,是按照管理員的方法操作的哦,就是按差額繳納增值稅
2021-10-13 16:52:29
應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-10-14 09:48:20
你備案日期是多少,一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以,過(guò)了不可以
2019-06-12 10:16:01
用于辦公室,廠房,倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,就是這張發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證,需要認(rèn)證后,再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,當(dāng)月不抵扣,下月或以后期間再抵扣。看增值稅申報(bào)表附表二,填寫(xiě)第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
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