
平時(shí)納稅申報(bào)時(shí)候,視同銷售的銷售收入要算么?一般納稅人,視同銷售收入要算進(jìn)去么
答: 你好 需要的,這個(gè)是你們的收入阿,要算的
我公司是銷售汽車的一般納稅人,公司收到一張專票,2017.12我們給認(rèn)證了,是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候必須抵扣嗎?公司還沒銷售收入的。
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了就要抵扣的,現(xiàn)在沒有收入,那就放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)中作為留底稅額,等發(fā)生銷項(xiàng)稅額時(shí),再行抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我系統(tǒng)開票匯總顯示是這樣的,我的賬上收入是32萬,我們有免稅的毛茶,一般納稅人,我申報(bào)的時(shí)候怎么填呦,而且稅率有百分之13和百分之6,未開票銷售收入還有免稅的,我賬上就沒做稅,未開票銷售收入交稅的我才做稅金的,我申報(bào)怎么申報(bào)
答: 同學(xué)您好,您開票的就按具體的稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面,免稅的舊填到免稅對(duì)應(yīng)的欄次,開的是專票就填專票對(duì)應(yīng)的,普票就填其他發(fā)票對(duì)應(yīng)的,未開票的就填未開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的

