老師我系統(tǒng)開票匯總顯示是這樣的,我的賬上收入是32萬,我們有免稅的毛茶,一般納稅人,我申報(bào)的時(shí)候怎么填呦,而且稅率有百分之13和百分之6,未開票銷售收入還有免稅的,我賬上就沒做稅,未開票銷售收入交稅的我才做稅金的,我申報(bào)怎么申報(bào)
婷婷
于2022-03-02 22:34 發(fā)布 ??493次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2022-03-02 22:38
同學(xué)您好,您開票的就按具體的稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面,免稅的舊填到免稅對(duì)應(yīng)的欄次,開的是專票就填專票對(duì)應(yīng)的,普票就填其他發(fā)票對(duì)應(yīng)的,未開票的就填未開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的
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你好
需要的,這個(gè)是你們的收入阿,要算的
2022-11-27 21:50:29

同學(xué)您好,您開票的就按具體的稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面,免稅的舊填到免稅對(duì)應(yīng)的欄次,開的是專票就填專票對(duì)應(yīng)的,普票就填其他發(fā)票對(duì)應(yīng)的,未開票的就填未開具發(fā)票對(duì)應(yīng)的
2022-03-02 22:38:04

您好,減去已申報(bào)金額申報(bào)。本月實(shí)際銷售100萬元,沖回上月銷售多申報(bào)的10萬元,那么本月申報(bào)表主表申報(bào)銷售收入為90萬元,附表一已開票100萬元,未開票-10萬元,這樣申報(bào)一般是需要專管員的簽字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58

您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了就要抵扣的,現(xiàn)在沒有收入,那就放在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)中作為留底稅額,等發(fā)生銷項(xiàng)稅額時(shí),再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58

你好,要享受免稅開票的時(shí)候就不能帶稅率,開稅率視同放棄免稅,是什么稅率就填在那個(gè)稅率欄。未開票收入免稅的,填在未開票收入欄,然后填附表
2022-03-02 21:16:54
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婷婷 追問
2022-03-02 23:30
文老師 解答
2022-03-03 17:10