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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-09 09:58

您好,進項發(fā)票認證了就要抵扣的,現(xiàn)在沒有收入,那就放在應交稅費--應交增值稅(進項稅額)中作為留底稅額,等發(fā)生銷項稅額時,再行抵扣。

橙子 追問

2018-01-09 10:02

放在留抵過幾個月沒什么問題吧!

張艷老師 解答

2018-01-09 10:05

沒問題的,要在一年內(nèi)抵扣掉

橙子 追問

2018-01-09 10:15

好的,謝謝劉老師的指導!

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相關問題討論
你好 需要的,這個是你們的收入阿,要算的
2022-11-27 21:50:29
您好,進項發(fā)票認證了就要抵扣的,現(xiàn)在沒有收入,那就放在應交稅費--應交增值稅(進項稅額)中作為留底稅額,等發(fā)生銷項稅額時,再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58
你好,申報表附表有分開填不同稅率的收入。未開的收入若后續(xù)不需要開票也就當報稅。填寫未開票明細時選免稅就好
2022-03-02 21:48:34
同學您好,您開票的就按具體的稅率填到對應稅率的欄次里面,免稅的舊填到免稅對應的欄次,開的是專票就填專票對應的,普票就填其他發(fā)票對應的,未開票的就填未開具發(fā)票對應的
2022-03-02 22:38:04
您好,減去已申報金額申報。本月實際銷售100萬元,沖回上月銷售多申報的10萬元,那么本月申報表主表申報銷售收入為90萬元,附表一已開票100萬元,未開票-10萬元,這樣申報一般是需要專管員的簽字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58
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