
那開出的這個發(fā)票實際是掛靠的,只是收取管理費,這樣的會計分錄怎樣做呢?
答: 您好,一般情況下,是您收款時,對付款單位開發(fā)票,您付給那個掛靠單位款時,讓對方給您開發(fā)票。差價就是您的收入。
我公司7月份開發(fā)票技術管理費481260.00元,收到款200000.00元。3%稅率。請問該如何做會計分錄?謝謝!
答: 您好!借應收賬款481260 貸主營業(yè)務收入481260/1.03 應交稅費-應交增值稅483260/1.03*0.03 借銀行存款 貸應收賬款200000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買10萬元的辦公用空調(diào)和電腦,貨到了,發(fā)票沒到,我做為管理費用入賬。會計分錄怎么做呢,是暫估嗎
答: 你好,應該計入固定資產(chǎn)的。另外就是發(fā)票沒有到的話可以暫估進行折舊。

