
公司提庫存車當公務車、公司自己已開發(fā)票怎么做分錄?
答: 您好,貴公司提庫存車當公務車、公司自己已開發(fā)票,是自己公司給自己公司開發(fā)票嗎?
單位兼職會計3月份收到貨物做暫估入帳共計62400元,7月份收到款款39600元,但是沒有開發(fā)票,要到8月份才能開發(fā)票。當時那個兼職會計做的分錄是借:庫存商品 貸 應付帳款 。怎么做分錄
答: 1.收貨暫估 2.收到貨款 3.給對方開具發(fā)票 4.收到對方開具發(fā)票 借:庫存商品 借:銀行存款 借:預收賬款 先把暫估的沖掉,再做正確的分錄 貸:應付賬款 貸:預收賬款 貸:收入 稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商品暫估入庫,并且部分銷售。后面收到發(fā)票,沖銷之前,暫估,導致庫存商品金額不對,要怎么做分錄
答: 你好!你說的導致庫存商品金額不對,是什么意思。 你只要按實際發(fā)票來入賬,就應該跟實際對得上。和暫估對不上是正常的。

