
上月管理費(fèi)用記多了而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月怎么調(diào)整,紅沖上個月的那張憑證,然后在做正確金額?那上月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里錯誤的需要紅沖嗎?還是不用管?
答: 你好,沖減錯誤的分錄,然后做一筆正確的 上個月的本來利潤結(jié)轉(zhuǎn)不需要調(diào)整
老師,每個月月末做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,比如管理費(fèi)用、本年利潤這些,這個要往三欄賬上面登嗎
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-機(jī)物料 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 管理費(fèi)用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0,是的
利潤表上的管理費(fèi)用比我月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的管理費(fèi)用多了480元,是這張憑證導(dǎo)致的么?
費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時,要原始憑證嗎?借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??

