
為啥18年支付7-9月增值稅要用已交稅金,不用計(jì)提附加的嗎?
答: 附加稅要進(jìn)行計(jì)提的啊
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月已交增值稅,但是沒(méi)有扣呢,票也推遲,也推遲扣,這個(gè)月寫已交稅金怎么寫,本月數(shù)怎么寫
答: 你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問(wèn)下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


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2021-10-19 11:05
辜老師 解答
2021-10-19 11:10
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2021-10-19 13:48
辜老師 解答
2021-10-19 13:57
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2021-10-19 14:01
辜老師 解答
2021-10-19 14:13