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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 11:01

附加稅要進(jìn)行計(jì)提的啊

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 11:05

都是前面會(huì)計(jì)做的,想不通為啥要通過(guò)已交稅金

辜老師 解答

2021-10-19 11:10

是不是用錯(cuò)了科目

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 13:48

不懂,何種情況下用已交稅金

辜老師 解答

2021-10-19 13:57

當(dāng)月繳納當(dāng)月要交的增值稅
就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金
貸:銀行存款

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 14:01

這是建筑業(yè)預(yù)繳才會(huì)有吧。我們是小規(guī)模納稅人,又沒(méi)有代開(kāi)專票,又沒(méi)有預(yù)繳,怎么會(huì)用已交稅金呢

辜老師 解答

2021-10-19 14:13

可能就是會(huì)計(jì)選錯(cuò)了明細(xì)科目

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附加稅要進(jìn)行計(jì)提的啊
2021-10-19 11:01:03
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
你好,你這個(gè)就是繳納時(shí)一直做到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎
2022-05-06 16:31:06
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-01-12 22:53:53
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