
老師你好:我今年開具一張去年銷售退回的紅字發(fā)票,賬務(wù)我調(diào)的以前年度損益和未分配利潤,那么當(dāng)月的增值稅申報表我怎么填制啊
答: 你好,抵扣這個月的正數(shù)收入就可以。
請問19年紅沖了18年9月份的一部分發(fā)票,19年做賬時,這部分收入做到了以前年度損益調(diào)整的科目里邊,因為增值稅申報表的本年累計數(shù)抵減了紅沖18年的那部分發(fā)票,所以現(xiàn)在賬上和增值稅申報表的本年累計收入對不上,請問這種情況有問題嗎,需要做調(diào)整嗎?
答: 你這里調(diào)整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我18有個企業(yè)12少記了收入,情況是這樣的申報增值稅是比對的報了收入也交了稅,但在報所得稅申報時沒加進(jìn)去,匯算清繳也沒有報,這種我今年匯算清繳怎么調(diào)需要調(diào)嗎還是就直接調(diào)整。是借應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)。借,以前年度損益,貸,庫存商品。再調(diào)未分配利潤。有時間幫我看看,謝謝
答: 你是什么問題?你這個少計了的收入,那么你現(xiàn)在調(diào)整的話,就是通過以前年度損益調(diào)整。

