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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 14:38

因為我們把職工福利費計提了下,所以用應(yīng)付職工薪酬-福利費 過度下可以么?

吳月柳 解答

2017-01-11 14:28

需要認證再轉(zhuǎn)出,你做的分錄對的,但是應(yīng)付職工薪酬要換成管理費用科目才對

吳月柳 解答

2017-01-11 14:39

可以但是進項做在計提分錄里才對

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第二個分錄是正確的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2018-09-14 09:02:51
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
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