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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-21 12:30

你好,借其他應(yīng)收款。貸銀行存款。

啦啦啦啦啦得得 追問

2021-10-21 12:40

那給員工購買工作服應(yīng)該怎么做賬

玲老師 解答

2021-10-21 12:42

您好,不同的問題,請重新提問會計學(xué)堂規(guī)定一事一問。

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相關(guān)問題討論
你好,借其他應(yīng)收款。貸銀行存款。
2021-10-21 12:30:12
您好 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-23 13:15:00
你好!是把這個錢給員工了嗎
2018-05-09 16:18:13
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2020-04-18 09:11:18
預(yù)支工資 借:其他應(yīng)收款——××職工個人 貸:現(xiàn)金 計提工資 借:制造費用(或管理費用)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(應(yīng)發(fā)數(shù)與收回借款差額) 其他應(yīng)收款
2016-08-15 14:44:48
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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