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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 15:56

1、這樣的話,發(fā)票當(dāng)月的費(fèi)用不是特別高了嗎?    2、 如果是付之前就開過來,是可以計(jì)待攤的是吧?然后每個(gè)月計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用,附件就寫   見上月多少號(hào)憑證,行嗎

鄒老師 解答

2017-01-11 15:53

借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
借;管理費(fèi)用等科目   貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-01-11 15:57

1 是的 
3,是的  可以的

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相關(guān)問題討論
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
2017-01-11 15:53:14
建議借預(yù)付貸銀存,這樣你的銀行賬一致
2019-05-05 17:05:50
您好,一般情況下,是這樣操作的。我公司也是這樣操作的。
2018-12-12 14:13:03
你好 把預(yù)提的分錄沖掉 然后按發(fā)票來做。
2019-10-31 15:58:31
您好,一般情況下,不跨年的,全部記入成本費(fèi)用,跨年的,可以按月攤銷,或者按年攤銷都可以的。
2018-07-31 21:54:15
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