
7月剛注冊(cè)的公司,八月份的時(shí)候公司購(gòu)入一臺(tái)車子作為固定資產(chǎn),我們?nèi)ザ惥肿隽诉M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,但是由于公司還沒(méi)有什么業(yè)務(wù),沒(méi)開(kāi)過(guò)銷售發(fā)票出去,一直沒(méi)抵扣過(guò),我們報(bào)稅也都是在零申報(bào),本來(lái)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以作為期末留底稅額抵扣的,但是我們零申報(bào)的時(shí)候也一直沒(méi)錄入過(guò)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,那么這個(gè)月那個(gè)數(shù)字我們還可以錄入做抵扣嗎?
答: 您好!這個(gè)具體的處理,只能看專管員怎么要求了。實(shí)際上這個(gè)最終肯定是可以抵扣的。
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,稅額為866.28,請(qǐng)問(wèn)未認(rèn)證稅金+本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計(jì)算
答: 未認(rèn)證金額=留抵稅金+未抵扣稅金+未入賬稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我的進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的,加計(jì)遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計(jì)遞減的稅額的是嗎
答: 您好 期末留底稅額是不含加計(jì)遞減的稅額

