
你好老師,我單位墊付的其他單位人員工資,現(xiàn)在需要和他掛賬,工資數(shù)是按應(yīng)發(fā)數(shù)算還是實發(fā)數(shù)算。
答: 你好,按照實際發(fā)下去的算。
你好老師,我單位墊付的其他單位人員工資,現(xiàn)在需要和他掛賬,工資數(shù)是按應(yīng)發(fā)數(shù)算還是實發(fā)數(shù)算。
答: 你好 ;? ?按照 你銀行支付的工資來掛。 因為? 對方是? ?報個稅的;? 比如支付了100? 你掛100? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司墊付員工的費用該怎么掛賬,后期還會在工資里扣除
答: 您好。借管理費用 貸其他應(yīng)收款 發(fā)工資的時候,再沖銷其他應(yīng)收款。

