
掛靠別人的應(yīng)收管理費(fèi)用的分錄怎么做?
答: 您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
你好老師!有2個(gè)問題需要請(qǐng)教1.公司賬上應(yīng)收800萬 應(yīng)付300萬可不可以對(duì)沖 ,分錄怎么做,應(yīng)收應(yīng)付是同一個(gè)人的 第二個(gè)問題:11月支付了8萬房租,之前的會(huì)計(jì)沒有攤銷,做的管理費(fèi)用,我現(xiàn)在接手要不要分?jǐn)?,因?yàn)榫唧w房租不知道是多少金額 ,
答: 同學(xué) 你好 如果是同一單位 可以對(duì)沖 借:應(yīng)付賬款 300 貸:應(yīng)收賬款 300 你可以先看房租合同金額 在租賃期內(nèi)分期攤銷
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,去年工資表的其他應(yīng)收~個(gè)人保險(xiǎn)繳納部分貸方8058.69,但是社保繳納分錄中其他應(yīng)收~個(gè)人繳納保險(xiǎn) 借6078.01,其中差的1980.68在管理費(fèi)用~社保的借方,老師17年如何調(diào)整
答: 那實(shí)際情況是怎樣的,是賬務(wù)處理錯(cuò)了還是怎樣的?

