
老師,公司有2019年一筆借款,布置費,2019年做了一筆借其他應(yīng)收貸銀行,2020年一月報銷完了,那報銷的分錄是借管理費用貸其他應(yīng)收嗎?
答: 報銷時,若沒有資金流出,可以做這個分錄
請問老師,去年工資表的其他應(yīng)收~個人保險繳納部分貸方8058.69,但是社保繳納分錄中其他應(yīng)收~個人繳納保險 借6078.01,其中差的1980.68在管理費用~社保的借方,老師17年如何調(diào)整
答: 那實際情況是怎樣的,是賬務(wù)處理錯了還是怎樣的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借款掛其他應(yīng)收,還款以報銷形勢沖,那分錄可以做:第1:借,管理費用,貸,其他應(yīng)收嗎?還是,第2:借,管理費用,貸,現(xiàn)金,再,借,現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)收?直接用第一種可以嗎?
答: 借,其他應(yīng)收 貸,現(xiàn)金, 借,管理費用, 貸,其他應(yīng)收
老師,我們12號交的物業(yè)費,22號才給開票,都在一個月內(nèi)發(fā)生,那我分錄怎么做,是不是12號那天做一筆其他應(yīng)付款,22號再用管理費用沖一下其他應(yīng)付款?
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應(yīng)收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應(yīng)收款26800,這個月怎樣調(diào)整?謝謝老師


幸 追問
2017-12-26 19:01
方老師 解答
2017-12-26 19:06
幸 追問
2017-12-26 19:11
方老師 解答
2017-12-27 22:33