
老師,我們12號交的物業(yè)費,22號才給開票,都在一個月內(nèi)發(fā)生,那我分錄怎么做,是不是12號那天做一筆其他應(yīng)付款,22號再用管理費用沖一下其他應(yīng)付款?
答: 你好 你如果是月末做賬的話可以月末一起做就行了。 不需要在做沖了 。 如果你是按天做賬的話 是的就要按你上面的情況來做
老師,公司法工資都是老板個人發(fā)的。這種情況下,做賬的時候借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)付款-老板,這筆分錄后附什么附件?。砍斯べY表之外?
答: 你好,附工資表;單位向老板借款的借款單;
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個分錄,不大懂:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付不款是什么意思?
答: 是不是寫錯了 應(yīng)該是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款

