
老師,比如我是A公司,我們公司購買稅控盤,B公司付的280元,做的分錄是借管理費(fèi)用280貸其他應(yīng)付款B公司,現(xiàn)在280元國家補(bǔ)助退回,我需要怎么做分錄呢?
答: 退回的,借:銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
上年度暫估了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,待:其他應(yīng)付款~暫估費(fèi),下年度沖回怎么做分錄
答: 你好? ? 借其他應(yīng)付款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整? ?借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司新成立,認(rèn)繳制,老板未投入資本,但是公司前期運(yùn)作都是老板出的錢,課件里講的,發(fā)生費(fèi)用借記:銷售/管理費(fèi)用 貸記:其他應(yīng)付款--老板,或者是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--老板,然后發(fā)生費(fèi)用再借記:銷售/管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。那是不是等其他應(yīng)付款--老板這個(gè)余額積累的一定數(shù)額以后就可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本科目:借記:其他應(yīng)付款--老板,貸:實(shí)收資本?最后是不是可以這樣做分錄,這樣做合理嗎?
答: 你好,經(jīng)過股東會(huì)同意通過是可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的


cedar 追問
2021-08-17 14:12
東老師 解答
2021-08-17 14:12
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2021-08-17 14:13
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2021-08-17 14:14
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2021-08-17 14:17
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2021-08-17 14:17