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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-08 09:19

借;銀行存款   貸;管理費(fèi)用
或者你開始如果能確定賠償金額  借;其他應(yīng)收款   管理費(fèi)用   貸;銀行存款
收回時  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)收款

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退回的,借:銀行存款 借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-08-17 14:10:15
你好? ? 借其他應(yīng)付款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整? ?借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤?
2021-05-20 09:24:54
你好 發(fā)票是18年的話 就在18年報 最好不跨年 但是金額小的話 可以直接報 這個不是很大的影響
2019-01-10 09:45:19
你好,經(jīng)過股東會同意通過是可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的
2017-11-17 15:20:18
可以的,不過你軟件做帳,管理費(fèi)用要借方紅字
2016-06-04 13:30:50
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