公司給員工購(gòu)買禮品花費(fèi)了5000元。計(jì)入員工福利,賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款。還是要先計(jì)提:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)啊
蕙質(zhì)蘭心
于2017-01-12 15:32 發(fā)布 ??1892次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-01-12 15:43
老師您好我想請(qǐng)問下在我收到報(bào)銷福利費(fèi)的發(fā)票時(shí)分錄這樣做: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 :應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎
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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

你好,分錄對(duì)的,如果是生產(chǎn)部門的福利費(fèi),可以計(jì)入生產(chǎn)成本-職工薪酬。
2019-04-26 17:19:04

你好!是的。就是這樣做分錄。
2018-09-05 11:46:29

您好。是的請(qǐng)問還有什么可以幫您
2021-12-19 18:38:13

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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鄒老師 解答
2017-01-12 15:35
鄒老師 解答
2017-01-12 15:43