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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-25 21:22

你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅用得到。

458656 追問

2021-10-25 21:24

分錄要怎么做

郭老師 解答

2021-10-25 21:25

借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金貸銀行存款。

458656 追問

2021-10-25 21:31

減免稅款的分錄要怎么做

郭老師 解答

2021-10-25 21:33

具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?

458656 追問

2021-10-25 21:38

老師,你舉個(gè)例子就好

郭老師 解答

2021-10-25 21:39

你好,比如金稅盤的280可以全額抵扣增值稅,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

458656 追問

2021-10-25 21:44

那出口退稅呢

郭老師 解答

2021-10-25 21:47

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅,
借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

458656 追問

2021-10-25 21:54

什么情況下會(huì)出口退稅

郭老師 解答

2021-10-25 21:55

你是一般納稅人,然后你單位出口沒有進(jìn)項(xiàng)專票。出口的這個(gè)產(chǎn)品有退稅率。

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您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
您好 請(qǐng)問是否需要繳納增值稅
2019-08-05 10:37:03
你好 是延期繳納 這個(gè)月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個(gè)月多認(rèn)證,抵扣上個(gè)月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
你好,是當(dāng)期預(yù)交的稅金
2017-08-24 10:18:52
你好,已交稅金是預(yù)交,本月繳納上個(gè)月的是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借方
2017-09-11 09:56:10
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