預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

老師,咨詢下一般納稅人購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅政策,前任會(huì)計(jì)將應(yīng)抵減的280,直接多結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅金280元,導(dǎo)致待認(rèn)證金額與實(shí)際發(fā)票不一致?對(duì)于稅控系統(tǒng)抵增值稅正確的賬務(wù)應(yīng)怎么做呢
答: 抵減是分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師,票管家屬于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備嗎?能抵稅嗎?
答: 你好,不屬于,可以按票面稅額抵扣,不可以全額抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅820,上期已抵扣過(guò)了,這次又低了。怎么轉(zhuǎn)出???
答: 您好,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅即可。


學(xué)習(xí)快樂(lè)520 追問(wèn)
2021-10-27 10:15
家權(quán)老師 解答
2021-10-27 10:22
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2021-10-27 10:30
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2021-10-27 10:42
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2021-10-27 10:50