
老師好,我們超市去年開(kāi)業(yè)裝修押金交了物業(yè)5000元,當(dāng)時(shí)做賬是其他應(yīng)收款。今年10月份,這個(gè)5000元物業(yè)不給現(xiàn)金了,讓直接抵做這個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我怎么做賬的分錄???
答: 您好 之前是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—保證金
第35題,他的其他其他應(yīng)收款,我感覺(jué)那個(gè)D為職工代扣代繳的物業(yè)費(fèi)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?然后他的標(biāo)準(zhǔn)答案是CD。我感覺(jué)標(biāo)準(zhǔn)答案只有一個(gè),就是C。 正確答案是那個(gè) 老師謝謝
答: 您好 D是代扣代繳 先代扣 代扣的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)付款? 看先后順序 正確的哈 CD都要選? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢(qián)還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢(qián)一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢(qián)。


思頓喬老師 解答
2021-10-28 22:18
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2021-10-28 22:20
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2021-10-28 22:30
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2021-10-28 22:40