
其他應(yīng)收款用其他應(yīng)付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師發(fā)工資時(shí)收回員工借款,但還沒還給老板,這樣怎么做分錄?借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款?借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付工資嗎?
答: 扣工資 借 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款


天真 無鞋 追問
2019-12-31 14:51
洛洛老師 解答
2019-12-31 14:52