
之前的專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,賬齡已達3年以上,現(xiàn)在審計要求做賬面處理,該如何處理?
答: 您好,先搞清楚需不需要支付,如不需要支付,寫個董、或股東會決議調(diào)以前年度損益調(diào)整,如果需要支付,那就付給別人
其他專項應(yīng)付款為負數(shù)了可以把他調(diào)在其他應(yīng)付款里嗎
答: 其他專項應(yīng)付款是專項的錢,不能隨意調(diào)整,出現(xiàn)負數(shù),說明記賬出現(xiàn)錯誤,支出大于收入。你需要查賬。如果以前年度別人做的就已經(jīng)負數(shù),那你只要查查保證你做的正確就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么控制,老總只是私賬收錢,出納和會計不知道,沒法做賬
答: 您好 最好是跟老板溝通 每個月提供明細 然后打印回單入賬

