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羅
于2017-01-15 17:18 發(fā)布 ??3319次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
2017-01-15 17:27
我填含稅的又已經(jīng)申報了,但我們還在免稅范圍。需要去稅局那更改嗎?
笑笑老師 解答
2017-01-15 17:24
您好,銷售額填不含稅的
2017-01-15 17:29
您好,這個看您決定了。如果是免稅的,改不改不影響的話,也沒可以不改了,改的也很麻煩。不影響稅收的情況,您還是自己判斷吧。
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銷售A產(chǎn)品一批,不含稅銷售額250000元,增值稅13%,貸款已存入銀行
答: 您好,這個是需要分錄嗎還是
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額等于什么
答: 你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價稅合計
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不含稅銷售額減不含稅進(jìn)價還用考慮增值稅嗎?
答: 這個是算利潤,不是本身都不含增值稅,就不需要考慮增值稅了
請問老師,我們公司要是達(dá)到0.05的稅負(fù),如果是140萬不含稅銷售額,要繳多少增值稅呀?
討論
外地施工去預(yù)交增值稅的時候,填的不含稅銷售額,少交了一百多塊,怎么辦啊
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額要如何計算
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 ,是 全部的銷售 額嗎,包括免稅的嗎
老師是不是,只要季度不含稅銷售額不超30萬,就不用交增值稅?。“彻炯径群愪N售額303500,這樣不用交增值稅吧
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
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笑笑老師 解答
2017-01-15 17:24
笑笑老師 解答
2017-01-15 17:29