
4月30日計提4月工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 100005月記賬 。5.10發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸: 庫存現(xiàn)金 100006月取得回單 借庫存現(xiàn)金 10000
答: 貸:銀行存款 10000 以上分錄是不是很亂,正確嗎?如果錯,請老師糾正。
預(yù)提工資時:借:管理費(fèi)用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好3月計提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
答: 你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。


袁老師 解答
2017-01-16 10:16
袁老師 解答
2017-01-16 10:19