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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-11-02 15:02

你好!你們在這中間賺錢了嗎

小小的愿望 追問

2021-11-02 15:03

沒有,算是代繳吧

宋生老師 解答

2021-11-02 15:04

你好!這樣的話,實際上你們不能入費用,只能計入到借現金 貸其他應付款,然后借錢他應付款 貸銀行存款

小小的愿望 追問

2021-11-02 15:04

發(fā)票已經開了,能不能做營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2021-11-02 15:05

你好!你收到的發(fā)票,如果一定要做,是做費用了

小小的愿望 追問

2021-11-02 15:07

發(fā)票收到,借 管理費用
貸 銀行存款
,借 其他應付款
貸 營業(yè)外收入,能不能這樣做

宋生老師 解答

2021-11-02 15:08

你好!你這樣不是其他應付款不平

小小的愿望 追問

2021-11-02 15:08

應該是,借 管理費用
貸  預付賬款,因為是8月份的

宋生老師 解答

2021-11-02 15:08

你好!你那個其他應付款沒辦法平

小小的愿望 追問

2021-11-02 15:10

收到這筆錢的時候做了分錄 ,借 銀行存款
貸 其他應付款 的,年末然后做營業(yè)外收入,這樣不行嗎?

宋生老師 解答

2021-11-02 15:11

你好!可以。這樣是可以的

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相關問題討論
你好!你們在這中間賺錢了嗎
2021-11-02 15:02:30
你好 只是代收代繳 不賺取服務費的話 走借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-06-26 13:27:41
借管理費用 貸其他應付款,支付時候做借其他應付款 貸銀行
2020-02-11 18:41:30
借:其他應收款 -承租方 貸:其他業(yè)務收入
2019-04-10 09:23:19
您好 借:預付賬款等 貸:銀行存款 借:制造費用-電費 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估
2019-12-17 20:17:54
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