
公司為一般納稅人,購入辦公用品,取得專票,分錄為 借:管理費用—辦公費,應(yīng)交稅費—未交增值稅,稅金如何更正,通過應(yīng)交稅費—銷項稅
答: 改正分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借應(yīng)交稅費-未交增值稅負數(shù)金額
老師,一般納稅人,購稅控盤,本月抵了增值稅,借管理費用,貸現(xiàn)金,借應(yīng)交稅費――未交增值稅貸管理費用,可有其它分錄了,這個與轉(zhuǎn)出未交增值稅可有關(guān)系
答: 你好,抵扣分錄為,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(減免稅款)貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司是一般納稅人,增值稅不用計提,做帳,借,應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費―未交增值稅,繳納,借,應(yīng)交稅費―未交增值稅,貸,銀存,這樣做,對嗎
答: 是的。。。。。。。。。。


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2021-11-03 14:37
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2021-11-03 14:40
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2021-11-03 15:40