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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-11-03 02:29

改正分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借應(yīng)交稅費-未交增值稅負數(shù)金額

蘋果火 追問

2021-11-03 14:37

取得收入,在應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方反映,如何調(diào)整回應(yīng)交增值稅—銷項稅

徐阿富老師 解答

2021-11-03 14:40

貸未交增值稅負數(shù)金額 貸銷項稅額

蘋果火 追問

2021-11-03 14:44

調(diào)整完了,月末再重新做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

徐阿富老師 解答

2021-11-03 14:45

是的沒錯,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)的

蘋果火 追問

2021-11-03 14:53

老師,您的意思是銷項稅的更正都在貸方?,如果更正分錄為,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—銷項稅,是否會造成稅金虛增?

徐阿富老師 解答

2021-11-03 14:55

你好那發(fā)生額就不準確了

蘋果火 追問

2021-11-03 14:59

如果以貸方負數(shù)沖回,就不會造成稅金數(shù)據(jù)失真了,對嗎?

徐阿富老師 解答

2021-11-03 15:00

因為你原來做錯的,現(xiàn)在把錯的沖掉。

徐阿富老師 解答

2021-11-03 15:01

這事不用再糾結(jié),這樣不會錯的

蘋果火 追問

2021-11-03 15:28

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2021-11-03 15:40

 不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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改正分錄借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借應(yīng)交稅費-未交增值稅負數(shù)金額
2021-11-03 02:29:13
你好,抵扣分錄為,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(減免稅款)貸:管理費用
2020-01-12 13:37:05
借 銷售費用 應(yīng)交稅費貸 銀行存款等
2019-09-10 09:03:19
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
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