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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-20 15:37

你好,是的,是這樣處理的 

務(wù)實的大白 追問

2022-03-20 15:39

我看有的人是這樣做的

鄒老師 解答

2022-03-20 15:39

你好,這樣做沒有問題啊 ,是有什么疑問嗎 

務(wù)實的大白 追問

2022-03-20 15:40

借:管理費用—辦公費 280 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 280
貸:營業(yè)外收入280

務(wù)實的大白 追問

2022-03-20 15:40

我不知道哪個正確?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:40

你好,減免的時候,這個是沖減管理費用,而不是計入營業(yè)外收入核算的

務(wù)實的大白 追問

2022-03-20 15:43

這個稅盤服務(wù)費應(yīng)該是做減免處理,還是進(jìn)項稅處理?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:44

你好,這個是可以全額抵扣(按減免稅額處理),而不是做進(jìn)項稅額處理的 

務(wù)實的大白 追問

2022-03-20 15:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-20 15:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,是做在所屬期的賬里,比如10月的增值稅進(jìn)行抵扣,你就在10月的賬里面做抵扣分錄
2019-11-07 15:29:37
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
不是,銷售時:借 :現(xiàn)金等,貸:收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項 進(jìn)貨時:借:收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 本月應(yīng)交稅金= 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項減應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項
2015-07-23 10:43:51
你好,第二個分錄在實際抵扣的時候才做
2020-07-22 11:24:38
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
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