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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-07 15:29

你好,是做在所屬期的賬里,比如10月的增值稅進(jìn)行抵扣,你就在10月的賬里面做抵扣分錄

sake 追問

2019-11-07 15:41

老師,我在所屬期做了這比分錄,應(yīng)交增值稅的余額為-480。對嗎

彩麗老師 解答

2019-11-07 15:53

你當(dāng)期沒有應(yīng)交增值稅?有應(yīng)交增值稅的情況下,余額應(yīng)該是貸方正數(shù)

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你好,是做在所屬期的賬里,比如10月的增值稅進(jìn)行抵扣,你就在10月的賬里面做抵扣分錄
2019-11-07 15:29:37
你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38
不是,銷售時:借 :現(xiàn)金等,貸:收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng) 進(jìn)貨時:借:收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng) 本月應(yīng)交稅金= 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)減應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
2015-07-23 10:43:51
你好,第二個分錄在實(shí)際抵扣的時候才做
2020-07-22 11:24:38
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
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