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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-22 11:24

你好,第二個分錄在實(shí)際抵扣的時候才做

花木蘭 追問

2020-07-22 11:25

那在未抵扣之前要在增值稅申報表上體現(xiàn),有這樣一筆可以抵減的稅額嗎?

鄒老師 解答

2020-07-22 11:33

你好,在未抵扣之前要在增值稅申報表的相關(guān)附表填寫(見圖)

花木蘭 追問

2020-07-22 11:37

在申報表上有稅額抵減的本期發(fā)生額和期末余額了,如果在會計賬面上抵減之前沒有這借方的應(yīng)交稅費(fèi),那不是申報表和會計賬面應(yīng)交增值稅不一致了???還是說這個稅控盤全額抵減稅額,在沒有實(shí)際發(fā)生之前,只在附表4上有體現(xiàn),在增值稅主表上未發(fā)生抵減情況之前不會有體現(xiàn)啊????

鄒老師 解答

2020-07-22 11:39

你好,請看圖,實(shí)際抵減額是0,這樣主表的應(yīng)納稅額減征額就也是0,就暫時沒有抵扣的

花木蘭 追問

2020-07-22 11:40

奧,好的,我明白了  那就按老師教的操作!

鄒老師 解答

2020-07-22 11:42

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,是做在所屬期的賬里,比如10月的增值稅進(jìn)行抵扣,你就在10月的賬里面做抵扣分錄
2019-11-07 15:29:37
你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38
不是,銷售時:借 :現(xiàn)金等,貸:收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng) 進(jìn)貨時:借:收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng) 本月應(yīng)交稅金= 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)減應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
2015-07-23 10:43:51
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
你好,第二個分錄在實(shí)際抵扣的時候才做
2020-07-22 11:24:38
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