
您好,我是收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已入賬,但是供應(yīng)商說發(fā)票開錯(cuò)了需要退回,未抵扣,賬上要怎么做
答: 你好,之前做的分錄作紅字分錄就行。
供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò),我們已經(jīng)抵扣了怎么辦?對方讓我們開紅字單
答: 你好 是的 你們需要開紅字信息表,供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問下,收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,跨月了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)要怎么處理呢?
答: 你好 購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄 然后申報(bào)填寫附表2 轉(zhuǎn)出 。 銷售方根據(jù)購買方的信息表 開紅字發(fā)票紅沖處理

