
單位是建筑單位收到掛靠項目成本發(fā)票,因為是掛靠的項目,材料都是直接用到工程地的,工程款打過來又轉付給了掛靠項目,這個應該怎么做賬務處理
答: 借:勞務成本:貸:應付賬款
在外地代開 工程款發(fā)票 我怎么做賬務處理?收入和成本怎么確認和結轉?收入是580000,勞務成本是470000。
答: 按照收款開發(fā)票確認收入,按照付款向對方索要發(fā)票確認成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月收到工程收入發(fā)票,無成本發(fā)票,暫估成本賬務處理如何做?
答: 你好同學 一般來說先用你已經支付的成本就是勞務成本按比例結轉一部分 借:勞務成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本

