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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-01 15:01

暫估的分錄處理是沒有問題,
后面收到發(fā)票如果和暫估有差額,你直接調(diào)整差額計可以了

侯愛武 追問

2020-03-01 15:11

發(fā)票是陸續(xù)收到的,可不可以按收到的發(fā)票金額陸續(xù)用紅字沖回,最后調(diào)平暫估成本?

陳詩晗老師 解答

2020-03-01 15:18

也是可以的,如果是陸續(xù)收到發(fā)票,那么你這樣處理是合理的

侯愛武 追問

2020-03-01 16:58

紅字回沖的話是不是一直沖到第3部本年利潤,然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做一遍藍字分錄?

陳詩晗老師 解答

2020-03-01 17:07

是的是的,就是說你收到的這個發(fā)票是什么時候你就對著沖到什么時候。

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暫估的分錄處理是沒有問題, 后面收到發(fā)票如果和暫估有差額,你直接調(diào)整差額計可以了
2020-03-01 15:01:28
你好,你這個成本發(fā)票本來應(yīng)當(dāng)計入主營業(yè)務(wù)成本?
2019-02-13 15:42:05
你好!你可以先暫估一下成本。 比如借工程施工-合同成本-人工費-暫估 貸應(yīng)付賬款等
2018-08-15 09:35:38
您好! 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付帳款
2016-03-23 13:09:54
學(xué)員你好,如果金額沒有差異,發(fā)票直接貼回去即可,有差異差異不大在第二年調(diào)整即可
2022-03-14 22:27:52
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