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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-08 09:57

你好,當期有增值稅稅款需要繳納嗎? 

小魚兒 追問

2021-11-08 10:00

有但是以前有預(yù)交,抵扣了

鄒老師 解答

2021-11-08 10:03

你好,預(yù)交抵扣應(yīng)交之后,是留抵還是需要納稅呢? 

小魚兒 追問

2021-11-08 10:28

從留底的老師是從留底的

鄒老師 解答

2021-11-08 10:34

你好,既然是留抵的,稅盤280費用就  不需要  填寫在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次

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相關(guān)問題討論
你好,當期有增值稅稅款需要繳納嗎??
2021-11-08 09:57:51
附表4,減免表,主表減免稅額里。
2021-11-08 09:34:08
主表填應(yīng)納稅額減征欄
2017-05-03 09:12:36
你好,對的,是的沒錯
2018-10-01 16:27:02
進項稅額大于銷項稅額不需要交增值稅的時候,280先不抵減,等你需要交增值稅的時候再填寫在23欄。
2018-10-17 08:59:16
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